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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-06-11 21:58

都可以 要核對,如核對不出可暫掛賬,建議,2019建賬。先按原會計科目余額建賬,核對查找原因后再調(diào)整

海瑞兒 追問

2019-06-11 22:04

那之前會計的報稅都是亂報的,怎么弄,還有原會計科目余額我只知道銀行余額是2208,其他應(yīng)付款先隨便掛個數(shù)比如15284元.資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益,可以2208-15284的差額填在未分配利潤嗎

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都可以 要核對,如核對不出可暫掛賬,建議,2019建賬。先按原會計科目余額建賬,核對查找原因后再調(diào)整
2019-06-11 21:58:22
你好 你其他不知道 之前是沒有賬務(wù)的話 只有通過盤點(diǎn) 盤點(diǎn)銀行存款、庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、庫存商品、核對債權(quán)債務(wù)往來賬明細(xì) 、實(shí)收資本、資本公積等情況來建賬了
2019-06-11 14:37:41
是的,就錄入期初數(shù)就行了
2020-03-06 18:03:32
您好 期初錄入錯誤 試算怎么會平衡?
2020-03-27 15:55:03
輸入期末?你根據(jù)之前那個軟件期末余額輸入到新軟件期初中
2019-12-13 14:53:40
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