老師好 有個員工, 老板打印他的社保 個人部份 問
可全部計入 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 答
你好,稅務(wù)系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進(jìn)項發(fā)票,查 問
同學(xué),你好 可以 選取其他 答
老師好,企業(yè)發(fā)生的保函擔(dān)保費(fèi)是什么?記入哪個科目? 問
你好,可計入財務(wù)費(fèi)用 答
請問老師,每個月交多少稅,應(yīng)該怎么去計算?怎么通過 問
你好,是的。就是你說的這樣操作了。 答
老師,辦了營業(yè)執(zhí)照后最長多少時間做稅務(wù)登記? 問
同學(xué),你好 一般30天內(nèi) 答

有家公司是2017年經(jīng)營的,一直沒有建賬,只有銀行流水和一些單據(jù),我現(xiàn)在要用財務(wù)軟件建賬,請問要從2019年要建賬還是從2017年建賬?要把往來核對清楚嗎?還有之前會計報的稅都是亂報的,怎么辦?如果我從2019年建賬,期初數(shù)怎么填呢?我只知道銀行余額,其他數(shù)怎么填才平衡呢
答: 都可以 要核對,如核對不出可暫掛賬,建議,2019建賬。先按原會計科目余額建賬,核對查找原因后再調(diào)整
有家公司是2017年經(jīng)營的,一直沒有建賬,我現(xiàn)在要用財務(wù)軟件建賬,請問要從2019年要建賬,我只知道2019年1月初銀行余額數(shù),其他不知道,在填期初數(shù)據(jù)時怎么才能填平呢
答: 你好 你其他不知道 之前是沒有賬務(wù)的話 只有通過盤點(diǎn) 盤點(diǎn)銀行存款、庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、庫存商品、核對債權(quán)債務(wù)往來賬明細(xì) 、實(shí)收資本、資本公積等情況來建賬了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財務(wù)軟件里,銀行期初余額錄錯了,怎么調(diào)?
答: 您好 期初錄入錯誤 試算怎么會平衡?


海瑞兒 追問
2019-06-11 22:04