
月底結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用,要怎么算出數(shù)據(jù)?比如管理費(fèi)用借貸方都有數(shù)據(jù),是結(jié)轉(zhuǎn)借貸方相抵之后的數(shù)據(jù)?
答: 比如你管理費(fèi)用借貸方都有余額的 借貸方相互抵減之后 的余額 來結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
老師您好,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為什么會(huì)在借方
答: 你好,你看下這筆維修費(fèi)本來的分錄 是怎么做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這里有一張管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的圖片麻煩你幫我看一下數(shù)字有沒有填對(duì)?就是第50筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的合計(jì)欄數(shù)字應(yīng)該寫0還是1768198.2?
答: 我這里有一張管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的圖片麻煩你幫我看一下數(shù)字有沒有填對(duì)?就是管理費(fèi)用第50筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的合計(jì)欄數(shù)字應(yīng)該寫0還是1768198.2?
老師 請(qǐng)問 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之后 在貸方全是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
上個(gè)月折舊記多了,通過管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在怎么辦
單位聚餐的費(fèi)用都計(jì)入了管理費(fèi)用,這個(gè)需要期末結(jié)轉(zhuǎn)么?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?賬怎么寫
前期買的一些教學(xué)耗材,我記到管理費(fèi)用——耗材中了,月末結(jié)轉(zhuǎn)了,后來學(xué)生買走了一些耗材,我應(yīng)該如何入賬

