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堅持
于2019-06-11 16:09 發(fā)布 ??621次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-11 16:09
你好 按你差額來繳納20萬
堅持 追問
2019-06-11 16:11
有的說是按合同金額來交
meizi老師 解答
2019-06-11 16:17
你好 如果你們有合同的話 需要按合同 這個你可以問下你稅局要求 紅沖了的話看是否可以減去80萬差額交稅 看你稅局要求的口徑來交
2019-06-11 16:27
謝謝
2019-06-11 16:29
嗯 不客氣 滿意請給予評價
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請問如果開正票100萬,又開紅票80萬,那印花稅是按100萬申報還是20萬呢?
答: 你好 按你差額來繳納20萬
印花稅申報印花稅申報的
答: 你好,具體是印花稅什么稅目的申報呢?是購銷合同,還是租賃合同,還是其他?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模納稅人,印花稅是按次申報,我是應該開票當天申報印花稅,還是本月申報上月印花稅?
答: 這個是按季度進行申報處理,屬于小規(guī)模納稅人按季度進行申報
印花稅印花稅申報依據(jù)什么來報?
討論
紅字發(fā)票大于藍字,印花稅增值稅怎么申報
請教下,申報完印花稅后,怎么打印印出花稅申報表
什么是印花稅?印花稅怎么申報?
對印花稅申報不理解,對于銷售開票時,必定會申報印花稅。那如果采購時收到發(fā)票是否也應該申報印花稅
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2019-06-11 16:11
meizi老師 解答
2019-06-11 16:17
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2019-06-11 16:27
meizi老師 解答
2019-06-11 16:29