老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師,你好,我的現(xiàn)金賬上老板說(shuō)款多了,實(shí)際上沒(méi)有那么多,我要怎么做才能把賬做平呢,沒(méi)有票據(jù)
答: 老板咋知道款多了,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬才行,你是賬上比實(shí)際的多了嗎
那做外賬時(shí) 票據(jù)是118 但是實(shí)際付了110 那做賬時(shí)現(xiàn)金數(shù)記118還是110?
答: 你好,按110做付款,8做營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么實(shí)際操作中沒(méi)有現(xiàn)金收據(jù),發(fā)票也沒(méi)備注現(xiàn)金,也可以做現(xiàn)金賬
答: 你好,這是師付帶偏了,沒(méi)有審計(jì)過(guò)的賬是五花八門的


在笑 追問(wèn)
2019-06-11 15:53
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2019-06-11 15:54
樸老師 解答
2019-06-11 15:59
在笑 追問(wèn)
2019-06-11 16:01
樸老師 解答
2019-06-11 16:13
在笑 追問(wèn)
2019-06-11 16:20
樸老師 解答
2019-06-11 16:21