
老師,公司4/1前出售的貨品開的16%含稅合計(jì)20000元,現(xiàn)其中部分銷售退回金額8000元含稅金額,請(qǐng)問(wèn)我要怎么開票?對(duì)方已抵扣。是將之前開的16% 20000元的發(fā)票全部紅沖后,再開12000元16%的藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)貨方嗎?
答: 您好,您可以按差額8000開,也就是就開8000紅字發(fā)票
老師,公司4/1前出售的貨品開的16%,現(xiàn)其中部分銷售退回金額8000元含稅金額,請(qǐng)問(wèn)我要怎么開票?
答: 您好,開紅字發(fā)票,也是按16%開具
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我是銷售方,開具了購(gòu)買方未抵扣的發(fā)票(如藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)的部分紅字發(fā)票(總金額為-100元),已經(jīng)跨月,如果購(gòu)買方不需要抵扣藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元),購(gòu)買方可以將藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)和銷售方開具的紅字發(fā)票(總金額為-100元)作為稅前扣除憑證嗎
答: 你好 沒(méi)問(wèn)題 可以的

