
老師,你好!請問我公司出口退稅申報自檢時出現(xiàn)這個疑點情況,是不是可以忽略,直接申報疑點是因為我公司4月之前征16%退16%,4月之后征13%退13%,但在4月出口的時候有一單的貨物數(shù)量有一部分是按照原16%的征的,有一部分是按13%征的,就應該是分別按征稅率退吧
答: 您好,您確定退稅率沒有問題就可以,后面還有一個是什么疑點的
出口退稅申報的時候 為什么顯示貨物第一次申報 可是之前申報過這個貨物啊
答: 那你這個就是系統(tǒng)問題了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司有批出口貨物在本月已作出口退稅申報,但因質(zhì)量問題發(fā)生銷售折讓,我退稅申報應該怎么處理?
答: 在退稅系統(tǒng)沖減銷售折讓的金額即可。


夢麗 追問
2019-06-11 11:19
文老師 解答
2019-06-11 11:25
夢麗 追問
2019-06-11 12:18
文老師 解答
2019-06-11 12:22