
因申報(bào)錯(cuò)誤多交了城建稅,教育稅,稅費(fèi)已經(jīng)從賬戶(hù)里扣出,后又改了申報(bào)表,多交的錢(qián)稅管員后續(xù)再補(bǔ)后退,這筆分錄我該怎么做呢?
答: 你好,你就正常計(jì)提,然后繳納稅款以后,附加稅的明細(xì)科目應(yīng)該是借方數(shù)。你可以不做分錄,下次繳納附加稅的時(shí)候抵減。
請(qǐng)問(wèn),預(yù)交的城建稅稅額在納稅申報(bào)的時(shí)候填到教育費(fèi)里了,導(dǎo)致城建稅多交了15,教育費(fèi)少交15,已經(jīng)扣款了才發(fā)現(xiàn),怎么辦
答: 你好,可以去做變更申報(bào),或者再下一次申報(bào)當(dāng)中調(diào)整回來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了增值稅,修改報(bào)表后,多交部分增值稅稅務(wù)局隔了兩個(gè)月才退回企業(yè),這個(gè)退回的增值稅該如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
答: 你好,直接沖減繳納增值稅的分錄

