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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-10 20:10

你好  待認證進項稅才是收到發(fā)票沒有認證的時候做的科目

向上走 追問

2019-06-10 20:11

那我們這邊之前財務做賬直接是應交增值稅_進項稅額,這種屬于抵扣了的嗎?

向上走 追問

2019-06-10 20:12

之前財務已經(jīng)問不了了,怎么才能知道有沒有抵扣呢?稅控盤用不了的情況下

meizi老師 解答

2019-06-11 08:51

你好 做到進項稅里面 說明是認證了會做這個科目  是否抵扣 要去看看申報表 申報了抵扣 但是沒有抵扣完的會留抵進項稅  去電子稅務局查看下申報表

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是的,是這樣賬務處理的
2018-11-27 16:36:23
借用交稅費用交等值稅銷項200, 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應交稅費、應交增值稅進項780
2023-01-11 10:48:13
你好,計入應交稅金—應交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額這個不需要,只要認證的時候把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-08-27 15:29:31
你之前認證申報進項稅額沒有抵扣就會留底,這個就是你之前的進項稅額,這個應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出(不能抵扣的進項稅額)
2018-10-24 08:16:13
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