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送心意

汪晨老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-06-10 17:29

你好,將4484和報(bào)銷單據(jù)一并交給財(cái)務(wù)即可。

lris 追問

2019-06-10 17:30

怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

汪晨老師 解答

2019-06-10 17:32

你好,報(bào)銷,按部門計(jì)入費(fèi)用。借  管理費(fèi)用  貸  庫存現(xiàn)金  
收的錢   借  庫存現(xiàn)金   貸   應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款  /主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,將4484和報(bào)銷單據(jù)一并交給財(cái)務(wù)即可。
2019-06-10 17:29:05
學(xué)員你好,財(cái)務(wù)簽了不可以,可以授權(quán)給副總
2021-11-23 08:46:39
你好! 月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2018-07-04 17:30:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-02-09 10:39:51
公司六月份成立,注冊資本為虛擬驗(yàn)資,從六月到現(xiàn)在公司開銷、工人工資都是老板自己現(xiàn)金支付,現(xiàn)在銀行賬戶開始走流水賬,我把之前的賬做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 然后在做現(xiàn)金報(bào)銷賬,借:物質(zhì)采購借:營業(yè)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這樣做賬對嗎?
2015-12-11 09:00:31
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