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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-06-10 17:02

你好,不需要變更。

晨晨 追問

2019-06-10 17:07

請問老師這筆錢就放一天就轉(zhuǎn)入法人個人賬戶了,借方,其他應(yīng)收款100貸方銀行存款,這個錢一直掛賬?如何抵消?

小云老師 解答

2019-06-10 17:52

還回來就抵消了,掛賬超過一年按分紅交個稅

晨晨 追問

2019-06-10 21:43

用這個款付匯可以嗎?

小云老師 解答

2019-06-10 21:49

你只有是正當(dāng)途徑支出有票做賬都行

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你好,不需要變更。
2019-06-10 17:02:40
借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本
2015-11-14 08:46:39
你好,不能這樣記賬的,給公司公戶付款可以借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,就當(dāng)是注資了??梢哉{(diào)整現(xiàn)金到實(shí)收資本,借:現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本。
2020-07-13 21:34:51
你好 不需要這么麻煩 你讓支付款項(xiàng)的股東寫一個說明 注明61萬是入資款 然后股東補(bǔ)齊差額的39萬就可以了
2020-07-29 14:41:49
借:銀行存款5 貸:實(shí)收資本5
2016-05-26 16:51:47
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