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送心意

小于老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-06-10 16:57

那就是按含稅收入計算的唄

愛學習的西西 追問

2019-06-10 17:42

那到底應該怎么區(qū)別,什么時候按3算

小于老師 解答

2019-06-10 18:02

增值稅是價外費用,一般都是含稅的,開普通發(fā)票都是含稅的

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那就是按含稅收入計算的唄
2019-06-10 16:57:29
你好 財稅(2016)年36號文附件二中列舉了七種業(yè)務: 十三、物業(yè)公司水費收取 1、差額征稅政策 提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 這一條的由來也是因為營業(yè)稅下物業(yè)公司代收水電費的差額征稅政策,但營改增后,增值稅視為轉售行為,電費可以正常按照13%抵扣進項,但水費進項只有3%,銷項要按照13%,因此對此種特殊業(yè)務給予差額且簡易計稅的優(yōu)惠。
2019-12-02 16:00:47
你好 ;? ?你們是 差額征稅 就是按3%報稅的;前提你們是要 差額備案才行的 ;如果 不是差額; 那么就得全額來報增值稅哈? ?
2022-06-14 17:07:48
你好;? ?你差額征稅才是這樣的;? 你如果全額開票說明你沒有差額備案; 所以你還得按照全額來報稅的;? ??
2022-06-14 17:16:33
你好,這個就是滿足上面的條件,去稅務局備案,享受差額征稅
2023-01-07 11:08:59
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