
未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
一般納稅人增值稅銷(xiāo)項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)100,銷(xiāo)項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)100,分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo))500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅或者增值稅在年度報(bào)告中怎么查找?
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅無(wú)法直接在年度報(bào)告中找出的 需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以找出的
,老師,朋友的公司干維修只有銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅就很少,導(dǎo)致每個(gè)月交很多的增值稅,像這種情況怎么弄?
增值稅在這一年中進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,到第二年年初這個(gè)差額是不是要清零?
增值稅采用的是鏈條式征稅模式,本環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅就是下一環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)還是錯(cuò)
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,的的數(shù)就叫增值稅嗎?還有增值稅的計(jì)算公式是怎么的








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