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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-10 15:11

你好,你這個是一般納稅人結轉未交增值稅?

julie 追問

2019-06-10 15:12

在交增值稅時用的

julie 追問

2019-06-10 15:13

在計提時用的科目

鄒老師 解答

2019-06-10 15:15

你好,是一般納稅人繳納增值稅?

julie 追問

2019-06-10 15:17

對,這是我做的,計提和繳納時的科目不一樣,不知如何抵消,老師有正確分錄嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:18

你好,計提是這樣做分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

julie 追問

2019-06-10 16:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-10 16:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
一般是到年末再做增值稅結轉分錄的。 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 這樣就沒有余額了。
2019-09-25 17:19:38
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
你好,轉出未交是三級 選擇貸方
2016-10-08 16:05:29
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
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