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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-10 10:56

那你這個是咋做出來的,你這個都沒有發(fā)票咋做賬的?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-06-10 15:16

這是之前會計留下來的 現(xiàn)在在想如何把這個科目平下來 我檢查了之前計入未抵扣的賬目 下個月都會抵扣 但是這個數(shù)字怎么來的 我真的不明白

maize老師 解答

2019-06-10 15:19

沒有未抵扣這個科目啊,明細是啥啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-06-10 15:24

就是上月進項多了 但是需要這個商品入庫。但是進項稅不需要了 就計入了未抵扣 留在下個月抵扣使用

maize老師 解答

2019-06-10 15:25

沖回之前,直接做進項稅額,這個科目就做不對,沒有這個做法,這個分錄做錯了,多的進項稅額也是做進項稅額,

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“應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)”科目用于未認證的進項稅發(fā)票。 已認證的發(fā)票,當月抵扣計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目
2019-06-25 09:55:07
你好,不需要結轉到哪里
2020-05-28 22:49:46
應交稅費-待認證進項稅額
2019-07-17 10:23:33
那你這個是咋做出來的,你這個都沒有發(fā)票咋做賬的?
2019-06-10 10:56:53
你好,如果我這個月的進項稅額發(fā)票都不認證,可以先做在進項稅額里,然后月底全部轉到待認證稅額科目嗎?這樣做對嗎——可以的,或者收到時直接計入待認證稅額科目
2019-11-25 10:22:50
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