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青峰
于2019-06-10 10:42 發(fā)布 ??692次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-06-10 10:43
支付時相反的分錄 借 銀行存款貸應付賬款
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公司購買一臺空調(diào),有開增值稅發(fā)票,本公司給供應商匯款名稱不對款退回,會計分錄怎么做
答: 你好借銀行存款 貸應付賬款
答: 支付時相反的分錄 借 銀行存款貸應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商開具的增值稅發(fā)票,金額大于之后對其付款金額,且差額不用再進行付款。會計分錄如何做平其差額。
答: 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
內(nèi)帳繳納增值稅和附增的會計分錄怎么做,公司是這樣的,客戶要發(fā)票才會找供應商要發(fā)票,但是供應商只收10%的稅點
討論
公司在5月份購買原材料一批貨款是2萬元。6月份公司要求供應商開增值稅發(fā)票,公司只付8%的稅點的錢。公司在6月付了21600元(8個稅點)給供應商,供應商開了17%的增值稅發(fā)票給公司。在5月份已做分錄了,是借:原材料:20000,貸:應付帳款:20000。這種情況如何處理好?
公司上個月購買原材料一批貨款是2萬元。6月份公司要求供應商開增值稅發(fā)票才付款,公司只付8%的稅點。公司后來付了21600元(8個稅點)給供應商,供應商開了17%的增值稅發(fā)票給公司。這種情況如何做分錄,在上個月有做過分錄是借:原材料20000元,貸:應付帳款:20000。
老師好!供應商開具的紅字增值稅專用發(fā)票,要進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄
公司購進供應商商品,對方給公司開了增值稅發(fā)票已到稅局認證,后因商品不合格把貨退還對方,對方開具了銷項負數(shù)給公司,公司拿去認證了(本來負數(shù)發(fā)票是不用認證的),造成在申報時比對不通過,要多申報負數(shù)的稅額比對才通過,會計分錄怎么做?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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