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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-06-10 10:44

你好,計(jì)提的時(shí)候,貸方通過預(yù)付賬款核算就是了

既來之,則安之 追問

2019-06-10 10:54

是補(bǔ)提前期的費(fèi)用,也可以用預(yù)付款核算嗎?

鄒老師 解答

2019-06-10 11:00

你好,有一筆已經(jīng)支付的款項(xiàng),說明先支付計(jì)入了預(yù)付賬款核算,后面計(jì)提,就可以沖銷預(yù)付賬款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:05

從費(fèi)用配比角度來看,是2018年的費(fèi)用,2019年支付,也算預(yù)支付嗎?審計(jì)人員說不能算預(yù)付款。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:09

你好,這樣不屬于預(yù)支付
2018年計(jì)入貸方其他應(yīng)付款等科目核算,2019年,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:20

關(guān)鍵是2018年就壓根沒有任何記賬處理。

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:21

2018年沒有提費(fèi)用,貸其他應(yīng)付,

鄒老師 解答

2019-06-10 11:31

你好,那就需要補(bǔ)計(jì)提才是的
借;以前年度損益調(diào)整,貸;其他應(yīng)付款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:38

你的意思是用“其他應(yīng)付帳款“來核算嗎?

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:41

支付時(shí)借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;補(bǔ)提時(shí)借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:41

你好,是的,計(jì)提沒有了預(yù)提費(fèi)用科目,就通過其他應(yīng)付款貸方核算

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:46

但是這樣其他應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)余額,審計(jì)人員說這樣不好看,要求轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)收款“使余額為正數(shù)。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:48

你好,其他應(yīng)付款計(jì)入貸方,在其他應(yīng)付款期末是正數(shù)啊,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:53

因?yàn)橹Ц稌r(shí)借其他應(yīng)付24萬,計(jì)提時(shí)每月2萬貸其他應(yīng)付,從7-12月,供貸其他應(yīng)付12萬,12月底其他應(yīng)付借方余額12萬呀,是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-06-10 11:55

你好,支付的時(shí)候計(jì)入預(yù)付賬款,這樣其他應(yīng)付款就沒有負(fù)數(shù)了

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)提的時(shí)候,貸方通過預(yù)付賬款核算就是了
2019-06-10 10:44:23
沒有收入,發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用也是要入賬核算的。
2019-03-21 08:51:17
收到對方的計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么做分錄
2017-11-05 11:45:08
你好,您計(jì)提的是什么費(fèi)用呢?
2020-01-06 11:46:12
對對,方可以記入到這個(gè)科目。
2022-04-15 13:21:44
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