老師,因為對方堅持要16的票,我現在只能做3月的差錯更正,問題我在5月給他們開了13的票等于這個月要把之前開的13的票給沖紅了,還要不交3月的無票收入的稅款,那我一筆收入交了兩次稅,就算這個月開一張16的藍票,還多交啦一筆13的稅款,這個要怎么處理,
寬容
于2019-06-10 09:46 發(fā)布 ??580次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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你好,不是的
需要交企業(yè)所得稅。稅收返還是政府按照國家有關規(guī)定采取先征后返(退)、即征即退等辦法向企業(yè)返還的稅款,屬于以稅收優(yōu)惠形式給予的一種政府補助。
新《企業(yè)會計準則》第七條 與資產相關的政府補助,應當確認為遞延收益,并在相關資產使用壽命內平均分配,計入當期損益。但是,按照名義金額計量的政府補助,直接計入當期損益。第八條 與收益相關的政府補助,應當分別下列情況處理:(一)用于補償企業(yè)以后期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間,計入當期損益。(二)用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。
2019-07-04 16:31:22

你好,需要去稅局查詢具體 是扣除什么款項
是扣的匯算清繳補交的企業(yè)所得稅?
2019-07-13 14:27:16

同學你好,其他收入有可能是補助款,也有可能是稅收返還。
2022-03-21 11:46:09

你好!當然50萬稅款更加嚴重些!
2018-04-02 20:42:30

你好,五月份開了票,可以在申報表的“未開票收入”中以負數沖減掉上月的.....
2018-06-07 11:53:19
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