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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-09 14:54

您好
借:銀行存款 1000000
貸:實收資本 1000000
借:稅金及附加 1000000*5/10000*0.5=250
貸:銀行存款 250

菜頭 追問

2019-06-09 14:55

那這個月做5月的,印花稅是還沒交該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-09 14:56

印花稅不計提 實際繳納的時候?qū)懳覍懙牡诙P分錄

菜頭 追問

2019-06-09 14:56

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-09 14:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

菜頭 追問

2019-06-09 15:21

還有個問題請教哈,我這個月做5月的賬,有1000增值稅要交,報了稅直接三方支付的,我做5月賬的時候需要計提1000的應(yīng)交增值稅嗎?具體分錄麻煩老師給我寫一下,我遇到這類的問題就會了

bamboo老師 解答

2019-06-09 15:40

5月月末 銷項大于進項 需要交稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
6月繳納
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

菜頭 追問

2019-06-09 15:55

好的

bamboo老師 解答

2019-06-09 15:59

嗯嗯 您先做 然后有問題再來

菜頭 追問

2019-06-09 16:17

bamboo老師 解答

2019-06-10 08:34

早上好 我這邊一直顯示沒有回復(fù)您的問題 所以我回復(fù)一下 您沒有問題的話 暫時不要回復(fù) 謝謝

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你好,借 稅金及附加 貸 銀行存款
2019-09-16 10:59:48
您好 借:銀行存款 1000000 貸:實收資本 1000000 借:稅金及附加 1000000*5/10000*0.5=250 貸:銀行存款 250
2019-06-09 14:54:42
你好,做管理費用-印花稅,貸銀行存款就可以了
2019-06-09 14:26:18
借管理費用-印花稅 貸銀行存款
2015-10-27 15:23:00
借:稅金及附加274.5 貸:銀行存款274.5 借營業(yè)外支出102.26 貸:銀行102.26
2018-12-04 10:45:17
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