
老師,我公司是一般納稅人,最近剛涉及不動(dòng)產(chǎn)租賃,把辦公樓租出去了,上個(gè)月已經(jīng)開出發(fā)票,我想問一下這個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候如何申報(bào),在哪個(gè)表填列,謝謝
答: 你是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
你好,我是二房東出租辦公樓,大房東給我們開的發(fā)票是5個(gè)點(diǎn)他享受2016年4月30日取得不動(dòng)產(chǎn)(我倆都是一般納稅人),我們出租給租戶開發(fā)票也是5個(gè)點(diǎn)嗎?
答: 你好,出租給租戶開發(fā)票也是5個(gè)點(diǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是二房東,一般納稅人,承租的寫字樓往外租,相關(guān)的增值稅征收辦法,也是適用(納稅人提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法)嗎?我們承租能取的哪些發(fā)票,可以抵扣呢?
答: 1、適用的 2、取得租賃費(fèi)專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。


風(fēng)雨兼程 追問
2019-06-09 09:12
答疑郭老師 解答
2019-06-09 09:18