
上個月已入賬的盤虧材料8000元?,F(xiàn)將原因查明,并作出處理決定。其中七百元由倉庫保管人員賠償6000元系非常損失。其余系管理不善造成。按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄該怎么寫?
答: 您好 借:管理費用 2000 其他應收款 700 營業(yè)外支出 5300 貸:待處理財產(chǎn)損益 8000
材料按計劃成本入賬并轉(zhuǎn)結(jié)材料成本差異應該怎么做會計分錄
答: 借:材料采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅 ) 貸:銀行存款 材料入庫時 借:原材料(計劃成本價) 貸或借:材料采購成本差異 貸:材料采購 (實際成本價) 月末對成本差異進行分配 借或貸:原材料 貸或借:材料采購成本差異 (月末攤銷)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月結(jié)轉(zhuǎn)原材料和工資會計分錄怎么寫?
答: 一、結(jié)轉(zhuǎn)原材料 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 二、是結(jié)轉(zhuǎn)工資,還是發(fā)放工資的分錄呢








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


