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淺兮
于2019-06-07 10:03 發(fā)布 ??1780次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-07 10:05
你錄入期初怎么錄入的?從0開始的嗎
淺兮 追問
2019-06-07 10:07
嗯嗯!因為前面的記錄都不詳細,
需要把以前的應收賬款統(tǒng)計出來。在錄入期初嗎
答疑郭老師 解答
2019-06-07 10:30
對的,要把之前的往來統(tǒng)計上做期初,你要沒統(tǒng)計只能借銀存貸利潤分配
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你好。接手了一家新公司!前期內帳沒有做!6月開始做賬!現(xiàn)在收到的款有好多以前的,去年9月份的都有!做銀行收入的時候!沒有之前應收的帳。該如何做賬了!
答: 你錄入期初怎么錄入的?從0開始的嗎
老師好,收到供應商的返利,做內帳。怎么做帳?
答: 您好,可以沖銷商品的成本或者計入銷售費用,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我是做內帳的,收到老板的承對匯票要怎么做帳
答: 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
老師您好,我們當時收到別人付給我們的定金時沒做帳,現(xiàn)在把定金退還了,要怎么做賬呢?(內賬)收定金時沒內賬,退定金時有內賬了
討論
關于內賬:如果公司之前一直沒有做賬,這個月才開始做賬,相當于公司這個月才開始成立,那么之前還沒回款的收入(之前沒入賬),這個月收到了,應該如何入賬
今年收到去年的收入,怎么做帳,去年沒有入帳的?
收到吳曉東借給中緯公司10000元,內帳手工EX表我要怎么記好這筆賬?
內帳,老師請問內帳收入,我是應當月收到多少錢就記多少錢,還是按合同,先做了收入,等錢到了,就沖應收帳款?
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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淺兮 追問
2019-06-07 10:07
淺兮 追問
2019-06-07 10:07
答疑郭老師 解答
2019-06-07 10:30