
我們公司的客戶無(wú)力償還應(yīng)付款,然后他拿了他的貨物抵了貨款,然后多出來(lái)了一些差價(jià),我們用公賬退回去備注是退款…這分錄要怎么做呢?
答: 你好 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 應(yīng)收賬款
購(gòu)買(mǎi)貨物,未收到客戶貨款,未付款給供應(yīng)商,但是收到了專(zhuān)票,這個(gè)分錄怎么做呢
答: 收到發(fā)票要做賬的,借: 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我公司12月購(gòu)買(mǎi)了貨物,但發(fā)票未到,未付款,1月付了貨款,發(fā)票3月才到,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做
答: 你好,12月先暫估入賬借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3月先反分錄沖銷(xiāo)12月的那筆,再正常入賬

