国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-06-06 16:58

你好同學(xué),你可以暫時做到其它業(yè)務(wù)收入里,這個也是屬于營業(yè)利潤里的項目。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué),你可以暫時做到其它業(yè)務(wù)收入里,這個也是屬于營業(yè)利潤里的項目。
2019-06-06 16:58:39
你好 可以的借成本費(fèi)用 貸銀行?
2022-03-16 11:49:16
你好,可以設(shè)置部門兒合算的輔助核算,
2016-09-27 10:06:09
你好 成本一般需要手工結(jié)轉(zhuǎn) 損益結(jié)轉(zhuǎn)大多是自動
2020-02-04 06:45:09
以下是兩種的處理方式: 通過期初余額調(diào)整 在財務(wù)軟件期初余額中,把總經(jīng)辦費(fèi)用對應(yīng)的科目期初余額減少 2 萬,在社保費(fèi)用相關(guān)科目(如 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(fèi)”)期初余額增加 2 萬。 通過會計分錄調(diào)整 沖銷錯誤分錄:借:銀行存款等(之前計入總經(jīng)辦費(fèi)用時的貸方科目)20,000(金額用紅字),貸:管理費(fèi)用 - 總經(jīng)辦費(fèi)用 20,000(金額用紅字)。 記錄正確分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(fèi) 20,000,貸:銀行存款 20,000。
2025-02-26 14:46:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...