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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-06 14:49

你好  沒有支付后期確定不開票的話 根據(jù)你的付款單和收據(jù)等資料做 借成本或者費用 貸銀行存款   匯算調(diào)整處理

A-冰澄 追問

2019-06-06 14:50

啥資料也沒有

meizi老師 解答

2019-06-06 15:01

你好 你付款出去總有付款的銀行回單哦  網(wǎng)銀里面可以打印的

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:02

哦哦,這個資料呀,

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:03

那我現(xiàn)在做費用,沒有票,但是等我明年匯算清繳的時候還得一張一張翻嗎?翻那個沒有發(fā)票,這樣是不是太麻煩,或者只有一筆沒有發(fā)票,我年報的時候忘了怎么辦?

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:03

有啥方法么?

meizi老師 解答

2019-06-06 15:06

你好 你自己平常做賬的時候做一個統(tǒng)計表 統(tǒng)計所有沒有發(fā)票的賬務(wù) 這樣匯算清繳就方便多  分類來做  比如福利費 、招待費、廣告宣傳費等都是有扣除比例的 實際發(fā)生額都分別寫清楚  這樣對于你匯算就要輕松點

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:10

嗯呢,好的,謝老師,那稅務(wù)調(diào)整,賬務(wù)還需要怎么處理,

meizi老師 解答

2019-06-06 15:19

你把沒有發(fā)票的成本費用支出 根據(jù)相關(guān)收據(jù)等資料正常做賬 匯算調(diào)增處理即可 有時間就去看看匯算清繳的實操課程  對你有幫助的

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:29

好的

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:29

就是會計賬務(wù)不需要處理是吧,

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:30

那老師,我接回來的外賬 預(yù)收賬款掛著金額呢?這個怎么操作呢?

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:35

還有,老師,外賬會計把銀行支出沒有發(fā)票的做到預(yù)付賬款了,這個怎么弄

meizi老師 解答

2019-06-06 15:35

你好 賬務(wù)還是要做的  你匯算清繳根據(jù)你賬上來報的  必須要做的; 你要看掛的是什么預(yù)收賬款才行

A-冰澄 追問

2019-06-06 15:36

那我賬務(wù)怎么做呢?

meizi老師 解答

2019-06-06 15:38

你好  比如說你銀行支出出去的預(yù)付賬款  確定后期不會回來發(fā)票了 就做 借管理費用或者銷售費用、原材料等科目貸銀行存款 這樣直接做費用成本里面去  匯算到時調(diào)增這部分沒發(fā)票的成本費用即可

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你好 沒有支付后期確定不開票的話 根據(jù)你的付款單和收據(jù)等資料做 借成本或者費用 貸銀行存款 匯算調(diào)整處理
2019-06-06 14:49:24
你好;具體業(yè)務(wù)是什么
2022-01-07 17:59:15
你好,可以無票做,匯算時調(diào)整
2017-01-11 14:34:41
對的, 借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸銀行
2020-03-19 15:06:06
不可以的,需要按照固定資產(chǎn)清理那樣處理。 若這個問題還有不明確的,可以繼續(xù)提問,如果已經(jīng)明確,請對我的答復(fù)進行五星級的評價,謝謝。
2018-05-04 10:10:51
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