APP下載
單純的書本
于2019-06-06 14:45 發(fā)布 ??1587次瀏覽
點~玲老師
職稱: 中級會計師
2019-06-06 15:18
你說的是進(jìn)項稅嗎?進(jìn)項都填在一般項目是正確的。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問一下,上月本來要在即征即退項目留抵增值稅誤報在一般項目留抵,應(yīng)怎么辦?
答: 你說的是進(jìn)項稅嗎?進(jìn)項都填在一般項目是正確的。
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項留底的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月留抵的增值稅怎么會在即征即退項目,和一般項目有什么區(qū)別
答: 你上月填寫認(rèn)證數(shù)據(jù),就填寫到即征即退項目了。 即征即退項目有留抵,就不得退稅了
增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務(wù)處理?
討論
增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅,那么附加稅也可以抵扣嗎?
進(jìn)項稅做留抵,借應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項抵扣后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖掉啊
銷項稅減進(jìn)項稅減上期留抵?jǐn)?shù)=應(yīng)交增值稅。本期留抵?jǐn)?shù)據(jù)是指增值稅的數(shù)據(jù)嗎
增值稅留抵的金額必須對應(yīng)項目才可以抵扣嗎?
點~玲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.93 解題: 2628 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)