
3月的時(shí)候收到1張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,3月已在網(wǎng)上認(rèn)證了,4月發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)票,4月我們開(kāi)了紅字通知單給對(duì)方,對(duì)方在5月把正常的發(fā)票重新開(kāi)給我們。我的問(wèn)題是4月開(kāi)的紅字發(fā)票我賬上沒(méi)處理,稅務(wù)那邊已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我5月賬上應(yīng)該怎么做賬
答: 在5月份做培訓(xùn)費(fèi)分錄的紅字分錄,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)用負(fù)數(shù)表示。 然后再重新按新取得的發(fā)票,重新編制一遍分錄。
那個(gè)跨月開(kāi)票錯(cuò)誤對(duì)方抵扣了的,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票還是紅字通知單啊什么是紅字通知單啊
答: 你好 就是稅盤(pán)里開(kāi)的紅字信息表?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)折扣紅字發(fā)票的需要開(kāi)紅字通知單嗎?
答: 發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)單》),《申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審核無(wú)誤后,方出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》


JIAYAN 追問(wèn)
2019-06-06 14:11
張艷老師 解答
2019-06-06 14:12
JIAYAN 追問(wèn)
2019-06-06 14:25
張艷老師 解答
2019-06-06 14:27