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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-06 10:23

也要減去留底進項稅的

小末 追問

2019-06-06 10:28

然后我應(yīng)交稅費的期初余額借方一直留著一個7015.98,不管它后期再查看更正的話,會影響我本期報稅嗎?

辜老師 解答

2019-06-06 10:31

借方余額就是留底稅額,你要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

小末 追問

2019-06-06 10:39

但是它這個留抵7015.98和申報表實際的留抵8169.68有差。我做了結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?

辜老師 解答

2019-06-06 11:27

那你要看具體差異原因

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相關(guān)問題討論
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好 不需要在設(shè)置轉(zhuǎn)出多繳增值稅 ,就在轉(zhuǎn)出未交增值稅 核算即可
2020-06-23 14:35:56
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)直接做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-04-12 23:21:41
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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