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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-05 17:37

你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)就行,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

娟娟 追問

2019-06-05 17:43

主要是我18年底沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理呢

月月老師 解答

2019-06-06 06:47

你好
借:銷項稅額
貸:進(jìn)項稅額
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)就行,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-05 17:37:10
不交稅減免的那個分錄不能做,需要交稅的時候再做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項59157.53 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出60.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項21869.65
2019-09-01 08:44:25
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-03-08 10:16:37
借:銷項3300 貸:進(jìn)項2480 減免820
2017-03-08 10:51:22
都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--未交增值稅科目吧
2017-03-08 10:16:43
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