
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
答: 你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
這個(gè)是民政部社會(huì)組織管理局一網(wǎng)上辦事大廳財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有其他應(yīng)收應(yīng)付款只有應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款款
答: 你好,計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)或應(yīng)付款項(xiàng)里
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)稅時(shí)可以直接填負(fù)數(shù)還是需要調(diào)整?如果調(diào)整,要調(diào)到其他應(yīng)收款么?
答: 您好,其他應(yīng)收款就可以是負(fù)數(shù),那就是其他應(yīng)付款的 您可以把其他應(yīng)收款明細(xì)科目下是貸方余額的放在其他應(yīng)付款里面








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天空 追問(wèn)
2019-06-05 17:13
徐阿富老師 解答
2019-06-05 17:17
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2019-06-05 18:15
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2019-06-05 19:29