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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-05 15:20

你好  銷售 是做銷項稅   購進才是進項稅 是的 做錯了

黑色曼陀羅 追問

2019-06-05 15:21

黑色曼陀羅 追問

2019-06-05 15:21

下一個分錄又這么做

黑色曼陀羅 追問

2019-06-05 15:22

這兩個分錄是對還是錯?我還怎么理解這兩個分錄?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:26

你好 是的 兩個都錯了 哪有進項稅還會減免的   第二個應該是銷項稅免交轉營業(yè)外收入

黑色曼陀羅 追問

2019-06-05 15:37

老師,請教一下,我們委托別的工廠加工成品,受托方加工成成品,我們直接銷售。但是受托方只能開銷售材料的發(fā)票給我們,人工費不開,而且費用很低,這樣,中間的加工環(huán)節(jié)我們該怎么辦?我們不可能購進材料,然后用材料出成本吧?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:43

你好 你們委托對方加工 應該是開勞務加工費發(fā)票給你入賬的 不然你們怎么結轉成本

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相關問題討論
您好,您的意思是怎么做賬嗎?
2023-12-20 11:35:12
1、計提折舊,會計分錄為: 借:管理費用 制造費用 生產成本 銷售費用等 貸:累計折舊 2、計提工資 借:管理費用 制造費用 生產成本 銷售費用等 貸:應付職工薪酬 3、如果有提前預付或者以后累積支付的各種款項,例如房租等,需要在受益期分攤或計提 借:管理費用 制造費用 生產成本 銷售費用等 貸:應付賬款 4、計提稅金及附加 借稅金及附加 貸應交稅費
2022-03-01 15:01:00
你好 比如福利費、職工教育經費、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、社保等
2019-03-06 11:17:53
你好 銷售 是做銷項稅 購進才是進項稅 是的 做錯了
2019-06-05 15:20:26
您好,代交時,借:其他應收款-代交社保人姓名,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。年底收回時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,代;其他應收款-代交社保人姓名。 計提時,企業(yè)部分時,借;管理費用-社保,貸;應付職工薪酬-社保。支付時,借;應付職工薪酬-社保,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。 個人部分不需要計提處理了。
2018-03-29 11:41:07
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