
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)5月份我申報(bào)退稅額是151043.67元,他只退了101087.61元。當(dāng)時(shí)老板有打電話問(wèn)稅務(wù)局,他們說(shuō)是要壓一些金額。今天我又申報(bào)了一筆,在填增值稅表第15欄(免抵退應(yīng)退稅額)時(shí)我填寫了151043.67元,導(dǎo)入失敗了,說(shuō)是要填101087.61元,也就是上個(gè)月退稅的那個(gè)金額,但我發(fā)票這個(gè)金額正是上個(gè)月期末留抵金額。我在想,這個(gè)月我期末留抵金額才27981.39元,那么這個(gè)月退稅金額是不是也只能是這個(gè)。 有沒有補(bǔ)就的方法?這個(gè)月出口的票數(shù)少報(bào)點(diǎn)行嗎?
答: 您好,這是沒有辦法的,本來(lái)就是有留抵的情況下才可以退稅的,除非是您以后要提前控制。但是意義也不到,您該交的增值稅稅額要不然沒有退稅來(lái)抵的話,還是需要交的。
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅后,每月計(jì)提出口退稅額 ,借:其他應(yīng)收款 貨:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_出口退稅_應(yīng)退稅額,收到退稅款時(shí),借:銀行存款 貨:其他應(yīng)收款,如果被稅務(wù)局退回,收不到退稅款,怎么沖其他應(yīng)收款科目呢?
答: 同學(xué)你好 直接沖就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
答: 你好,不是,這個(gè)數(shù)字是本期生產(chǎn)的
生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退,請(qǐng)問(wèn)附加稅計(jì)提的依據(jù)是按應(yīng)交增值稅額計(jì)提,還是要調(diào)增免退增值稅額按總的計(jì)提?
生產(chǎn)企業(yè),手冊(cè)核銷,稅務(wù)局給了我們反饋表,其中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是負(fù)數(shù),這是什么意思?

