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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-05 14:54

你好 福利費之后 認證后是需要做進項稅轉出 的  借管理費用-福利費 進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款  借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

蕓海伊人 ??????????? 追問

2019-06-05 14:59

老師第一張發(fā)票一年以上返還的如何做賬?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:05

你好  這個是什么意思 返還? 你問下保險公司是啥意思

蕓海伊人 ??????????? 追問

2019-06-05 15:16

問了~都屬于給職工上的商業(yè)保險

meizi老師 解答

2019-06-05 15:19

那都計入管理費用-福利費里面核算就行

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你好 福利費之后 認證后是需要做進項稅轉出 的 借管理費用-福利費 進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2019-06-05 14:54:18
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-04 15:46:08
稅局認定你們是啥善意嗎? 對應成本費用讓抵扣企業(yè)所得稅?不讓抵扣企業(yè)所得稅?借庫存商品-1000 貸應付賬款-1130 進項稅額轉出130 主營業(yè)務成本 -1000 貸庫存商品-1000
2020-06-10 18:16:10
你好!沒費增說的話需要視同銷售處理確銷項
2018-09-14 10:13:22
你好,做進項轉出的時候,把進項轉出結轉到主營業(yè)務成本中去。
2021-01-03 08:39:19
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