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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-04 14:58

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn)。 月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅。

他° ゛ 追問

2019-06-04 15:26

老婆這個(gè)分錄怎么做,分錄不就是銷貨和進(jìn)貨,分別記入應(yīng)交稅費(fèi)。月末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)余額就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額?如果到最末級明細(xì)就是累計(jì)額了。不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2019-06-04 15:29

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
          借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)  借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一起結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入。
2019-09-07 16:13:28
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn)。 月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅。
2019-06-04 14:58:32
你好,這個(gè)是否旋轉(zhuǎn)都是沒問題的。
2022-10-11 10:52:40
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-03-16 15:36:03
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