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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-04 11:11

你好 按你實(shí)際付款的金額  開票的話需要開普票 你們這個專票無法抵扣的  借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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2019-06-04 11:15

那還有一個老師說按票面金額入庫呢?

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2019-06-04 11:15

是都可以嗎

meizi老師 解答

2019-06-04 11:15

你好 你們發(fā)票金額都開錯了 這個應(yīng)該是需要退回重開 有折扣 把折扣開在發(fā)票上面 按折扣后的金額入賬  找對方重開

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2019-06-04 11:16

現(xiàn)在不是系統(tǒng)里查的到票都可以認(rèn)證嗎?

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2019-06-04 11:17

沒發(fā)重開,他們的賣家是那么多,只是少收了我們幾十塊錢

meizi老師 解答

2019-06-04 11:20

你好  那你就按發(fā)票來做 少付款的走營業(yè)外收入 然后認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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2019-06-04 11:24

嗯,好的謝謝老師

meizi老師 解答

2019-06-04 11:25

嗯 不客氣的 滿意請給予評價(jià)

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你好 按你實(shí)際付款的金額 開票的話需要開普票 你們這個專票無法抵扣的 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-06-04 11:11:56
按你發(fā)票的,這個粽子干嘛用的
2019-06-04 10:55:59
你好,會計(jì)都要做賬,數(shù)量金額都要寫,月底會計(jì)會去盤點(diǎn)
2020-11-04 10:33:37
您好,借:管理費(fèi)用-租金 借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款
2020-05-27 17:23:03
當(dāng)月收貨但未取得發(fā)票的,在月末暫估入庫,次月初沖銷;收到發(fā)票是再按發(fā)票金額入庫。
2014-09-11 15:16:03
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