
老師你好,請問公司過節(jié)買的粽子開的專票,但實(shí)付金額比票面金額少幾十塊錢,倉庫入庫應(yīng)該按實(shí)付金額入庫還是按票面金額入庫呢,會計(jì)收到票后該怎么做賬呢?
答: 你好 按你實(shí)際付款的金額 開票的話需要開普票 你們這個專票無法抵扣的 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
老師你好,請問公司過節(jié)買的粽子開的專票,但實(shí)付金額比票面金額少幾十塊錢,倉庫入庫應(yīng)該按實(shí)付金額入庫還是按票面金額入庫呢,會計(jì)收到票后該怎么做賬呢?
答: 按你發(fā)票的,這個粽子干嘛用的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,倉庫押金8369,倉庫租金25108,銀行轉(zhuǎn)賬支付租金押金合計(jì)33477,會計(jì)分錄怎么做
答: 您好,借:管理費(fèi)用-租金 借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款


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2019-06-04 11:15
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meizi老師 解答
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