
老師,18年10月公司買了一個(gè)投影儀,當(dāng)時(shí)進(jìn)了固定資產(chǎn),次月一次性折舊完。因?yàn)闆]有認(rèn)證專票,現(xiàn)在認(rèn)證了當(dāng)時(shí)的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)18年做賬沒入進(jìn)項(xiàng),直接是借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金。請(qǐng)問我要在這個(gè)月怎麼怎么才能把進(jìn)項(xiàng)入進(jìn)去呢?
答: 您好 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
買了固定資產(chǎn) 預(yù)付20%定金 現(xiàn)在收到固定資產(chǎn) 怎么入賬 需要考慮固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 暫估固定資產(chǎn)入賬(或等發(fā)票來了入賬也行)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問融資租入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票沒到齊,怎么做固定資產(chǎn)的入賬分錄啊 進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
答: 同學(xué)你好 可以先暫估,進(jìn)項(xiàng)不暫估,

