
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅金額,是不是就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額?我們公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票都做的是待認(rèn)證,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額=銷項(xiàng)稅額,又單獨(dú)做了結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里,這樣做對(duì)嗎
答: 你好,就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額,2.這樣就可以的
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣9月的銷項(xiàng)稅,將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,然后該如何做,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后繳交稅費(fèi),借:未交增值稅 貸銀行存款
答: 不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),賬上:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))780,其他未認(rèn)證的 在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里。期末有留底
答: 借用交稅費(fèi)用交等值稅銷項(xiàng)200, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)780


小黎老師 解答
2019-06-04 08:40
小黎老師 解答
2019-06-04 10:11
363366017 追問(wèn)
2019-06-04 08:35
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2019-06-04 10:10