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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-03 16:39

你好 是的 需要攤銷到原材料的單價里面

追問

2019-06-03 17:06

那老師,我這邊5月31日付的提貨費,6月2日原材料才入庫的,我這個提貨費的要怎么做分錄呢?

答疑蘇老師 解答

2019-06-03 17:08

你好 先計入預(yù)付賬款 等6月2號再轉(zhuǎn)到原材料上

追問

2019-06-03 17:14

我們提貨費是付給物流公司的,分錄是借:預(yù)付賬款――物流公司  借:銀行存款   6月2日入庫的時候  借:原材料  貸:預(yù)付賬款――物流公司  應(yīng)付賬款 ――公司      是這樣嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-03 19:08

你好 是的 你的會計分錄正確

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相關(guān)問題討論
你好 是的 需要攤銷到原材料的單價里面
2019-06-03 16:39:44
您好,一般情況下,是按一個月出入庫的總量,再加人工費、制造費用等來計算成本的。如果中間有的入庫材料又出庫了,也是到月底計算完成本,再填寫入庫材料的成本的。
2017-03-10 20:15:05
你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
您好,可以做分錄,借原材料貸原材料。在內(nèi)部調(diào)整原材料的數(shù)量和金額。
2020-07-24 00:00:11
你好,需要去查明原因,才知道如何做庫存材料的 調(diào)整分錄的
2020-07-24 09:25:40
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