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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 15:24

你好
借:固定資產(chǎn)清理 42
累計(jì)折舊 8
貸:固定資產(chǎn) 50
借:銀行存款 41.2
貸:固定資產(chǎn)清理40.4
應(yīng)交稅金-增值稅0.8
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理1.6

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你好 借:固定資產(chǎn)清理 42 累計(jì)折舊 8 貸:固定資產(chǎn) 50 借:銀行存款 41.2 貸:固定資產(chǎn)清理40.4 應(yīng)交稅金-增值稅0.8 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理1.6
2019-06-03 15:24:59
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-11-08 09:52:25
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:34:20
答:贈(zèng)送的產(chǎn)品可以計(jì)入銷售費(fèi)用,同時(shí),贈(zèng)送的產(chǎn)品要視同銷售繳納增值稅。 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:庫存商品
2021-12-27 20:15:15
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