老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報(bào)24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

你好老師 最近我們出去對賬?;貋戆l(fā)現(xiàn)對方都已經(jīng)掛賬。應(yīng)收款和實(shí)際對賬相差26萬多。這種賬務(wù)怎么處理?
答: 你好 實(shí)際你們的賬上應(yīng)收賬款多了還是少了
掛賬的話就掛到應(yīng)收款里面嗎
答: 你好,是銷售貨物款項(xiàng)暫時沒有收到?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,我想咨詢一下,我單位有一筆應(yīng)收款,到年底也未收回來,財(cái)務(wù)也未做掛賬處理,這樣可以嗎?符合財(cái)務(wù)規(guī)定嗎?
答: 您好 應(yīng)收賬款沒有開具發(fā)票 不掛賬

