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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-03 14:15

不用,你實際抵減的時候做,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

葉子????菇涼 追問

2019-06-03 14:19

老師那就是不抵的時候賬上不要提現(xiàn)是嗎

maize老師 解答

2019-06-03 14:25

是的,賬上不做,要是沒有抵減

葉子????菇涼 追問

2019-06-03 14:25

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-06-03 16:24

滿意請給五星好評,謝謝

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不用,你實際抵減的時候做,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-03 14:15:15
你好 按規(guī)定是記工其他收益的,沒有這個科目你就記在營業(yè)外收入科目
2020-02-14 12:46:36
要用營業(yè)外支出哦 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2016-01-11 16:30:04
你這個不是多余做營業(yè)外收入嗎,那這個是需要交企業(yè)所得稅的,
2020-05-11 10:20:56
具體的什么營業(yè)外收入?
2020-06-10 10:05:28
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