
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,下午好!我5月份的留抵稅額為1800, 6月份的銷項(xiàng)稅是80000 進(jìn)項(xiàng)稅額是68000 現(xiàn)在什么結(jié)轉(zhuǎn)本月的增值稅呢?分錄什么寫?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 10200 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 10200


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2019-06-03 13:47
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