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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 12:15

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入                          
只有你實(shí)際抵減的時(shí)候才做

Clover 追問(wèn)

2019-06-03 12:16

如果一直留抵的話就不需要做是嗎?申報(bào)表正常申報(bào)就行是吧?

maize老師 解答

2019-06-03 12:21

是的,你需要繳納的時(shí)候那個(gè)多的抵減掉才轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入和其他收益

Clover 追問(wèn)

2019-06-03 12:22

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-06-03 13:34

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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2019-06-03 12:15:43
一般納稅人借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-05-15 21:10:19
首先,你需要了解滯納金是因?yàn)橛馄谖蠢U納稅款而產(chǎn)生的費(fèi)用。在會(huì)計(jì)分錄中,滯納金應(yīng)當(dāng)被視為一種費(fèi)用。所以,當(dāng)你支付滯納金時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借記"滯納金費(fèi)用",貸記"銀行"。如果你還未支付滯納金,那么應(yīng)該借記"應(yīng)付滯納金",貸記"滯納金費(fèi)用"。
2023-07-24 19:53:54
小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
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