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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-03 10:34

您好, 內(nèi)銷就是成本加利潤,當(dāng)然是人民幣數(shù)
外銷就是(成本+運(yùn)輸+港前費(fèi)用+利潤)/匯率=美元的離岸價格啦 要是有退稅,那退稅也是利潤啦
對貿(mào)易公司來說,退稅=出廠含稅價格/1.17X退稅率
答案滿意,請給五星好評,您的支持是我前進(jìn)的動力,謝謝

名花解語 追問

2019-06-03 10:45

老師有報價的格式嗎?可以參考參考不

靖曦老師 解答

2019-06-03 11:28

報價格式表,我這里沒有現(xiàn)成的,你可以根據(jù)我跟你說的,自己列一個EXCEL表格即可

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您好, 內(nèi)銷就是成本加利潤,當(dāng)然是人民幣數(shù) 外銷就是(成本+運(yùn)輸+港前費(fèi)用+利潤)/匯率=美元的離岸價格啦 要是有退稅,那退稅也是利潤啦 對貿(mào)易公司來說,退稅=出廠含稅價格/1.17X退稅率 答案滿意,請給五星好評,您的支持是我前進(jìn)的動力,謝謝
2019-06-03 10:34:49
您好,您視同內(nèi)銷征稅的話,那就是按FOB/(1+稅率)*稅率征銷項稅額,開適用稅率的發(fā)票
2019-06-05 15:43:49
你好,不是全都視同內(nèi)銷,也有的是免稅的。
2019-02-28 18:08:07
  《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)[2006]102)規(guī)定:國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物,視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。企業(yè)應(yīng)該直接進(jìn)行納稅申報   進(jìn)來的增殖稅可以抵扣。銷項是你的FOB價格*人民幣匯率/1.17*0.17就行了。差額就是應(yīng)納增值稅。   補(bǔ)充:退稅為零的產(chǎn)品,需要按報關(guān)單FOB價計提銷項稅。也就是FOB價/1.17*17%,然后與購買材料的進(jìn)項稅發(fā)票相抵,差額繳納增值稅。
2016-10-31 09:30:17
同學(xué)你好 退稅率是零不用補(bǔ)
2022-04-26 10:41:37
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