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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 09:41

你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2600

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你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2600
2019-06-03 09:41:58
你好,借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入
2018-04-25 15:15:51
你好,還需要附上出庫單,送貨單
2019-07-20 09:31:31
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交費(fèi)稅-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、銷售原材料實(shí)現(xiàn)銷售后,應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)原材料賬面成本,會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2020-04-01 21:35:05
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到了,紅字沖銷借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-**公司,領(lǐng)用材料,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2016-11-09 15:53:12
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