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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-02 23:01

你好,第一筆分錄是簡易計稅需要繳納增值稅10,但是已經(jīng)預繳過增值稅,就是沖掉就可以了。第二筆分錄采用一般計稅方法,銷項稅額抵扣進項稅額50,不需要繳納增值稅。

加油哈 追問

2019-06-03 06:54

一個項目里可以采用兩種計稅方法嗎?第一、二筆分錄金額是根據(jù)什么填的呢

月月老師 解答

2019-06-03 07:53

你好,可以采用兩種方法的。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以 貸抵扣是輔導期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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