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紅美美
于2019-06-02 21:55 發(fā)布 ??1337次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-06-02 21:56
你好,是為了籌劃企業(yè)所得稅,降低利潤
紅美美 追問
2019-06-02 21:58
本月暫估了成本,在稅務(wù)所有報表里填寫嗎?
暖暖老師 解答
2019-06-03 08:15
不用的,不用填寫在里邊
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核算企業(yè)所得稅,增值稅算不算成本?
答: 你好,增值稅不算成本
如果是收入500000元增值稅稅率3%.成本450000元增值稅稅率1%,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么樣計算呢?
答: 同學(xué)你好 這個是收入減去成本費用然后乘以2.5%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,企業(yè)是多交增值稅劃算,降低成本交企業(yè)所得稅劃算
答: 同學(xué)你好 繳稅都不劃算
暫估成本是為了籌劃企業(yè)所得稅還是增值稅
討論
問一下,外地企業(yè)預(yù)繳的稅款為增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,然后企業(yè)所得稅可以抵扣,但是個人所得稅怎么處理,直接進成本嗎?
農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,那沒有發(fā)票的成本費用,所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?謝謝
月末倒擠成本時是考慮增值稅的稅負,,還是考慮企業(yè)所得稅的稅負,還是增值稅和所得稅都考慮呀?
計算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時,特別提醒增值稅不允許扣除的原因是:企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價外稅,發(fā)生銷售時,直接就記入"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費用,故計算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費用具體是什么意思
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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紅美美 追問
2019-06-02 21:58
暖暖老師 解答
2019-06-03 08:15