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億玲
于2019-06-02 18:43 發(fā)布 ??1109次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-06-02 18:45
你好1檢查一下,是不是錄入有誤2檢查一下,是不是借貸方向反了
億玲 追問
2019-06-02 18:46
我現(xiàn)在只錄入了資產(chǎn)上的數(shù)據(jù),負債和其他表得數(shù)據(jù)怎么填
要根據(jù)什么來填呢
老江老師 解答
2019-06-02 18:48
一樣的填寫呀,并沒有特殊的地方
2019-06-02 18:51
負債這邊的數(shù)據(jù)我不知道哇,我填寫的資產(chǎn)這邊都是銀行余額和我知道要收回來的錢,還有需要付出去的錢,其他的該怎么填
2019-06-02 18:53
你沒有科目余額表,就建賬?問一下,老板投入了多少資本金,填到實收資本,差額列入未分配利潤
2019-06-02 18:54
沒給我
2019-06-02 18:56
先在負債上,其他應付款中列示,調(diào)平,以后看具體情況再作調(diào)整
都沒做過
2019-06-02 18:57
我該怎么處理呢
2019-06-02 18:58
現(xiàn)在資產(chǎn)方有了,權(quán)益方咱也不知道,為了平衡建賬,先把金額列到其他應付款中吧
全部建入其他應付款嗎
2019-06-02 19:00
是的以后發(fā)現(xiàn)問題,再從其他應付款中調(diào)整對了,他以前申報過嗎?查查有沒有申報過報表
2019-06-02 20:20
這是做的內(nèi)賬
沒有這些
2019-06-02 20:22
我是根據(jù)內(nèi)賬去做的,我該怎么做呢
2019-06-02 21:13
還是剛才的方法,掛往來,等后期慢慢調(diào)整
2019-06-02 21:42
后期怎么體調(diào)整呢
2019-06-02 22:06
看情況,如債權(quán)人來要賬了,咱把其他應付轉(zhuǎn)到應付賬款.....
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老師 我軟件錄入為啥 不平啊
答: 同學,你好,你的分錄沒有問題。
老師 問問期初咋錄入再軟件上
答: 你這個做啥,實操全盤賬嗎,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我用的速達軟件,想把18年的賬補錄入,怎么新建呢?
答: 你之前建賬了嗎 ?新公司嗎
上年的期末數(shù),我在軟件不錄入期初數(shù),直接把上年的期末數(shù)做到今年的賬里可以嗎?
討論
老師 軟件不能錄入嗎
快賬軟件上面錄入初始數(shù)據(jù),怎么表示不平衡呢
速達軟件如何錄入起初數(shù)據(jù)
請問快賬軟件的期初怎么錄入
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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億玲 追問
2019-06-02 18:46
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2019-06-02 18:48
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2019-06-02 18:58
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2019-06-02 19:00
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