9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

請教一個問題 我現(xiàn)在正在做 總分公司 往來款之間的抵消分錄 假如總分公司 掛賬金額不一致,但是有個調(diào)節(jié)表 這樣做抵消分錄的時候 是按照哪個數(shù) 做抵消呢
答: 往來賬不一致要調(diào)一致,否則按哪個數(shù)都是錯的
核對兩個公司的往來賬有什么技巧 已經(jīng)把應收應付 預收預付 其他應收應付 一左一右排好了 對得上的也都摘出來了 現(xiàn)在還有些對不上的 問題一是接下來怎么核對比較好 有什么技巧;問題二是怎么判斷那一年哪個時期有可能是平的,不用往前對;問題三,怎么編制余額調(diào)節(jié)表比較好。謝謝老師了!
答: 你好!1、有個笨辦法也是最基礎的辦法,查看原始憑證,看看是不是有一方把幾筆業(yè)務合在一起入賬,將對不上的憑證找出來查看后邊的原始憑證,發(fā)票,收款付款單據(jù)等,2、從第一筆業(yè)務開始按月對做調(diào)節(jié)表逐筆逐月核對,3、余額調(diào)節(jié)表借鑒銀行調(diào)節(jié)表就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那種公司給子公司打款往來款怎么寫分錄呀
答: 分錄,借;其他應收款,貸;銀行存款。

