
老師,員工借的備用金一直在其他應(yīng)收掛著,后來(lái)從工資把這個(gè)給扣了,還回來(lái)了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,
答: 你好,扣款時(shí)扣款這部分做貸其他應(yīng)收款就好,工資的還是按照工資正常做,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們以前有很多員工的備用金余額掛著,人都走了很久了,有其他應(yīng)收也有其他應(yīng)付,現(xiàn)在想全部銷掉,分錄如何作
答: 那人走的話,其他應(yīng)付款就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,其他應(yīng)收款你就轉(zhuǎn)到壞賬準(zhǔn)備。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
曉海老師請(qǐng)問(wèn)下我們工地采購(gòu)人員買東西,然后都是預(yù)支備用金,后來(lái)在報(bào)票支備用金時(shí)借其他應(yīng)收款-某某貸現(xiàn)金報(bào)票時(shí)借相關(guān)科目貸其他應(yīng)收款-某某可是這次采購(gòu)預(yù)支了一部分現(xiàn)金買東西不夠,所以就采購(gòu)自己出了一部分現(xiàn)金,然后報(bào)完票后,報(bào)的票比預(yù)支的款多了9萬(wàn)多,我給對(duì)方出了一張欠條這樣分錄該怎么做呢還請(qǐng)曉海老師指導(dǎo)下
答: 你好!報(bào)銷時(shí)用發(fā)票直接報(bào)銷出來(lái)就可以


紀(jì)~ 追問(wèn)
2019-06-02 10:23
徐阿富老師 解答
2019-06-02 10:35