公司五月份專票沒有認(rèn)證,有些發(fā)票必須五月份入賬,是否可以在五月份先入賬,入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅先計(jì)入:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,等到六月份認(rèn)證時(shí)后,再作如下會計(jì)分錄轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?
暮雨杳無痕
于2019-06-01 16:39 發(fā)布 ??1027次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-06-01 16:43
沒認(rèn)證直接記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
相關(guān)問題討論

沒有
2017-06-06 10:28:44

再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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暮雨杳無痕 追問
2019-06-01 16:49
郭老師 解答
2019-06-01 17:12