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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-01 16:43

沒認(rèn)證直接記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證

暮雨杳無痕 追問

2019-06-01 16:49

也就是說,是可以這樣記賬的,只是科目用錯(cuò)了,您給糾正了,對嗎?

郭老師 解答

2019-06-01 17:12

對的 
待認(rèn)證是二級科目

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沒有
2017-06-06 10:28:44
再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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